中共龍南縣紀委2016年部門決算
目 錄
第一部分 縣紀委概況
一、縣紀委主要職能
二、縣紀委決算單位構成
第二部分 縣紀委2016年部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、機關運行經費情況說明
五、政府采購支出情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、預算績效管理工作開展情況說明
八、專業名詞解釋
第三部分 縣紀委2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
中共龍南縣紀委2016年度部門決算
第一部分 縣紀委概況
一、主要職責
中共龍南縣紀律檢查委員會(簡稱為“縣紀委”)與龍南縣監察局(簡稱為“縣監察局”)合署辦公,實行一個機構、兩塊牌子,履行黨的紀律檢查和政府行政監察職能。
1、主管全縣黨的紀律檢查工作,負責貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和黨的法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況;對同級黨委及其成員進行監督,發現違紀問題,負責初步核實。
2、主管全縣行政監察工作,負責貫徹黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關行政監察工作的決定,監督檢查縣政府各部門及其工作人員和鄉鎮人民政府及其副科級以上領導干部執行國家政策、法律、法規、國民經濟和社會發展計劃以及縣政府頒發的決議和命令的情況。
3、負責檢查并處理縣委和縣政府各部門、各鄉(鎮、場、管委會)黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規的案件,按照干部管理權限和任命程序,決定和取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查組織管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。
4、負責調查處理縣政府各部門及其工作人員,鄉鎮人民政府及其副科級以上領導干部違反國家政策、法律、法規以及違反政紀的行為,并根據負責人所犯錯誤的情節輕重,按照干部管理權限和任命程序作出相應的行政處分決定;受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。
5、負責作出關于維護黨紀的決定,制定黨風黨紀教育計劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。
6、會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律、法規的宣傳工作,教育國家工作人員遵紀守法,為政清廉。
7、負責對黨的紀律檢查和行政監察工作理論及有關問題進行調查研究,草擬有關文件制度。
8、會同縣委、縣政府有關部門及鄉(鎮、場、管委會)黨委和人民政府做好紀檢監察干部的管理;協助縣委組織部審核擬提拔任用的科級領導干部人選;提出和考察審核鄉(鎮、場、管委會)紀委書記、副書記和縣紀委派駐紀檢組長(紀委書記)以及縣紀委監察局機關內設機構負責人人選;組織和指導全縣紀檢監察系統干部的培訓工作。
9、承辦縣委、縣政府授權和交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
第二部分 縣紀委2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計1746.06萬元,其中上年結轉和結余314.11萬元,較上年增長60.14%;本年收入合計1431.95萬元,較上年增長131.76%,主要原因是:上級紀委下撥贛州市黨風廉政教育龍南縣管理中心建設費。
本部門2016年度支出總計1746.06萬元,其中本年支出合計1426.56萬元,較上年增長83.76%,主要原因是:支付贛州市黨風廉政教育龍南縣管理中心建設費;年末結轉和結余319.5萬元,較上年下降33.52%,主要原因是:彌補了機關運行經費。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為542.88萬元,決算數為1426.56萬元,完成年初預算的262.78%。
按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為530.42萬元,決算數為1395.18萬元,完成年初預算的263.03%。
按經濟分類科目分:工資福利支出324.51萬元,較上年下降0.35%,主要原因是:養老保險和職業年金基數提高、聘用人員減少;商品和服務支出313.63萬元,較上年增長11.97 %,主要原因是:精準扶貧掛點村幫扶資金和公車改革發放了公車補貼;對個人和家庭補助支出147萬元,較上年增長7.23%,主要原因是:退休人員工資由社保發放。
三、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費955.05萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2015年增加178.8萬元,增長23.03%,主要原因是:精準扶貧掛點村幫扶資金和公車改革發放了公車補貼、解聘聘用司機一次補助。
機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
四、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為68.2萬元,決算數為60.5萬元,完成預算的88.71%,決算數較上年增長26.89%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(減少)0%,主要原因:未此項支出。
(二)公務接待費支出年初預算數為38.2萬元,決算數為38.12萬元,完成預算的99.79%,決算數較上年增長40.92 %。主要原因是:招商引資工作接待外商較多。
(二)公務用車購置及運行維護費支出30萬元,其中公務用車購置年初預算未0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(減少)0%,主要原因:未此項支出;公務用車運行維護費支出年初預算數為30萬元,決算數為22.37萬元,完成預算的74.57 %,決算數較上年增長(下降)8.43%。主要原因是:公車改革發放了公車補貼、解聘聘用司機一次補助。
“三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
五、政府采購支出情況說明
本部門2016 年度政府采購支出總額16.42萬元,其中:政府采購貨物支出16.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,
六、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(?。┘壱陨项I導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車6輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0 臺(套)。
七、預算績效管理工作開展情況說明
根據財政預算管理要求,我委嚴格按照預算績效管理有關規定,認真執行部門預算和財政政策要求,嚴格在預算范圍內開支、嚴格執行財經紀律,防止違法違紀行為的發生,能夠按照財經法規及相關制度要求使用和加強資金的績效管理。
八、專業名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
第三部分 縣紀委2016年部門決算表
(詳見附表)附表1-9.xls
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