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縣婦聯部門2016年度部門決算

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2016年度部門決算

(公開格式)

 

 

 

 

 

           單位公章:

           報送日期:2017.09.28

 

 

 

單位負責人(簽章):    

 

財務負責人(簽章):          經辦人(簽章):唐存瑜


縣婦聯部門2016年度部門決算

 

   

 

第一部分  概況

一、部門主要職能

    二、部門決算單位構成

第二部分  2016年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、機關運行經費情況說明

四、“三公”經費支出決算情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、預算績效管理工作開展情況說明

    八、專業名詞解釋

第三部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

 

第一部分 縣婦聯部門概況

 

一、部門主要職能

1.團結教育廣大婦女全面貫徹黨的基本路線,在建設社會主義物質文明和精神文明中發揮積極作用;代表和維護婦女的權益,促進男女平等。

2.協調和推動政府有關部門及有關單位做好維護婦女兒童權益工作;研究解決婦女兒童發展中的重大問題,為婦女兒童辦實事;開展婦女、兒童工作,為發展婦女、兒童事業提供必要的人力、物力、財力等條件。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

 

第二部分  縣婦聯部門2016年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計127.12萬元,其中上年結轉和結余0元,較上年增長1%;本年收入合計127.12萬元,較上年增長1%,主要原因是:人員增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入127.12萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計127.12萬元,其中本年支出合計127.12萬元,較上年增長1%,主要原因是:增加了招商中心、拆遷等縣中心,支出也增長;年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出127.12萬元,占100%;項目支出0萬元,占0 %;事業單位經營支出 0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為127.12萬元,決算數為127.12萬元,完成年初預算的100 %。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為127.12萬元,決算數為127.12萬元,完成年初預算的100%;公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。

按經濟分類科目分:工資福利支出16.75萬元,較上年下降4%,主要原因是:人員調動;商品和服務支出100.75萬元,較上年增長3%,主要原因是:婦女兒童活動中心運行成本增長;對個人和家庭補助支出9.61 萬元,較上年下降10%,主要原因是:工資上調,住房補貼提高。

四、機關運行經費情況說明

本部門2016年度機關運行經費100.75萬元,較上年增長3%,主要原因是:婦女兒童活動中心運行成本增長。其中:辦公費1.75 萬元,印刷費2.52萬元,水電費3.04萬元,郵電費1.47萬元,物業管理費12.61萬元,差旅費4.75萬元,維修費12.5萬元,會議費5萬元,培訓費30.43萬元,公務接待費5.19萬元,勞務費1.65萬元,工會經費1.5萬元,福利費1.33萬元,其他交通費1.94萬元,其他費用15.07萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為5.2萬元,決算數為5.19萬元,完成預算的100%,決算數較上年(增長)47%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(下降)0 %。主要原因是:無。

(二)公務接待費支出年初預算數為5.2萬元,決算數為5.19萬元,完成預算的99%,決算數較上年(增長)47%。主要原因是:預算增長了,另一是從2016年開展婦聯有了招商引資任務,接待外商費用增長了,二是婦女兒童活動增加,經費也隨著增長,三是此接待費包含了各類培訓餐費。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(下降)0%。主要原因是:無;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降)0%。主要原因是:無。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(政府采購金額的計算口徑為:2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2016年政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

七、國有資產占用情況說明

截至2016年1231日,本部門共有車輛0輛,其中,副省級及以上領導用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

八、預算績效管理工作開展情況說明

根據上級有關文件精神,我單位認真負責、客觀公正地開展2016年度部門整體支出績效自評工作,現將相關情況報告如下:

一、部門情況

(一)部門主要職責

1、指導全各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》,開展婦女兒童工作,聯系團體會員,并給予業務指導。

2、指導和推動全婦女“雙學雙比”活動、城鎮婦女“巾幗建功”活動和“文明家庭”“最美家庭”創建活動。

3、教育、引導廣大婦女自尊、自信、自立、自強。通過新婦女學校培訓,宣傳婦女典型,提高婦女素質,促進婦女成才。

4、維護婦女兒童合法權益,促進婦女參政議政,協助人民政府制定《龍南縣婦女發展規劃》和《龍南縣兒童發展規劃》,并組織實施。

5、龍南縣婦女兒童活動中心開放運行,大力開展各項公益活動,努力為全縣婦女兒童服務,加強婦聯組織自身建設,配合抓好家庭教育工作,加強與社會各界婦女聯系聯誼。

6、承辦委、人民政府交辦的其他工作。

(二)部門概況

龍南縣婦聯系行政獨立預算單位,有2個內設機構:辦公室、婦兒工委辦公室。有在職全額行政干部4人,事業干部1人,退休干部2人。

二、部門整體支出自評情況

1、預算配置

截止2016年12月31日編辦核定我單位編制6名,在職人數7人,4人行政編制1人事業編制,2個聘用人員

2、部門預決算情況說明

2016年度收入127.12萬,支出127.12萬,結余0萬元。其中:工資福利支出16.75萬元,商品和服務支出100.75萬元,對個人和家庭的補助9.61萬元。婦聯財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及對婦女兒童的關愛保護、法規宣傳等相關工作。

3、“三公”經費增減變化說明

 2016年“三公”經費決算為5.19萬元,其中:因公出國(境)費 0元,公務用車購置及運行維護費0元,公務接待費5.19萬元。決算數較上年(增長)47%。主要原因是:預算增長了,另一是從2016年開展婦聯有了招商引資任務,接待外商費用增長了,二是婦女兒童活動增加,經費也隨著增長,三是此接待費包含了各類培訓餐費。

我單位在資金使用上,嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定,資金撥付有完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批復的用途,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 

八、專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入事業收入經營收入、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十六、三公經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。 

第三部分 縣婦聯2016年部門決算表

 

(詳見附表)龍南縣婦女聯合委員會.xls

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