国产一在线精品一区在线观看,免费A级毛片,三年片在线观看免费观看高清电影,国产精品自在线拍国产手机版

關懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁>法定主動公開內容>管理公開>財政信息>部門決算公開>2018年

龍南縣中小企業信用擔保中心2018年度部門決算

訪問量:

龍南縣中小企業信用擔保中心2018年度部門決算

   

第一部分部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
     情況說明
        六、機關運行經費支出情況說明
        七、政府采購支出情況說明
        八、國有資產占用情況說明
        九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

  

第一部分 龍南縣中小企業信用擔保中心部門概況

一、部門主要職能

    1.在確保擔保資金安全運行的基礎上依照國家的產業政策和法律法規為本縣境內符合《擔保法》條件的中小企業提供信用擔保和配套中介服務。

    2.為縣域境內中小企業流動資金貸款提供擔保

二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個,即龍南中小企業信用擔保中心。

本部門2018年年末編制人數3人,其中行政編制0人,事業編制   3人;年末實有人數2 人,其中在職人員 2 人,離休人員 0 人,退休人員  1 人;年末學生人數  0 人。

第二部分2018年度部門決算表

(詳見附表)

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計140.91萬元,其中年初結轉和結余 124.54萬元,較2017年減少1.33萬元,下降了1%;本年收入合計16.38萬元,較2017年減少1.33萬元,下降了1%,主要原因是:厲行節約。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入16.38萬元,占總收入100%;其他收入0萬元占總收入0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計140.91萬元,其中本年支出合計16.38  萬元,較2017年減少1.33萬元,下降了1%;主要原因是厲行節約。年末結轉和結余124.54萬元,2017年持平。

本年支出的具體構成為:基本支出16.38萬元,占總支出 100%  ;項目支出0萬元,占 0 %;經營支出 0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0 萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為16.38萬元,決算數為16.38萬元,完成年初預算的 100%。其中:

   (一)一般公共服務支出年初預算數為 16.38萬元,決算數為 16.38元。主要原因是按計劃安排資金。

   (二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出16.38萬元,其中:

   (一)工資福利支出14.05萬元,較2017年增加0.04萬元,增長0.28%,基本持平。

   (二)商品和服務支出1.74萬元,較2017年減少0.74萬元,減少29.83%,主要原因是:厲行節約,減少了不必要的支出。

   (三)對個人和家庭補助支出0.12萬元,較2017年減少了   1.1萬元,下降90.16%,主要原因是:18年住房公積金不在該項支出中列支。

   (四)其他資本性支出0.47萬元,較2017年增加了0.47萬元,增加了100%,主要原因是:新購置了電腦一臺。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為零萬元,決算數為零 萬元,完成預算的100 %,決算數2017年持平其中:

   (一)因公出國(境)支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100 %,決算數較2017年持平。主要原因是:工作業務上杜絕了這項需求。

   (二)公務接待費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100 %,決算數較2017年持平。主要原因是:實行了厲行節儉,嚴禁鋪張浪費的工作作風。

   (三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的100 %,決算數較2017年持平。主要原因是:本單位沒有購置車輛;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的100 %,決算數較2017年持平。主要原因是:取消了公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出1.74萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年減少0.74萬元,下降29.84%。主要原因是:由于厲行節儉,公用經費支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛 0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車0;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

2018年我單位無主管項目,但仍根據預算績效管理要求,對我單位2018年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評,共涉及資金16.38  萬元,占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出14.01萬元,商品和服務支出1.74萬元,對個人和家庭補助支出0.12 萬元,其他資本性支出0.47萬元。

(二)績效目標及完成情況

部門的績效目標的完成情況良好,為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況,對資金安排、使用的運行情況,財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤,取得了較好的經濟效益、社會效益,社會綜合評價好。

第四部分名詞解釋

、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

、“三公”經費:指部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

六、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭補助的支出。

七、社會和保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

八、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

九、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明)。

十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

中小企業擔保中心公開表

相關文章

關鍵字: